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2012年審計 內部控制預習題(三)

更新時間:2012-02-07 14:11:44 來源:|0 瀏覽0收藏0

  9 .下列各項中,不屬于控制活動的是:$lesson$

  A .監(jiān)督 B .實物控制

  C .獨立檢查 D .職責分工控制

  【答案】A

  【解析】這個知識點考核的是控制活動的內容??刂苹顒影I(yè)務授權控制、職責分工控制、憑證與記錄控制、食物控制和獨立檢查等內容。

  10 .審計人員在對內部控制進行初評后,認為應該實施內部控制測試的情況的是:

  A.內部控制的設置極為有限

  B.進行內部控制測試不經(jīng)濟

  C.難以對內部控制的健全性有效性做出評價

  D.內部控制風險較低

  【答案】D

  【解析】這個知識點考核的是對內部控制進行初步評價的內容。經(jīng)過初步評價,如果認為控制系統(tǒng)正常,相關的內部控制能夠防止或發(fā)現(xiàn)和糾正重大錯報或漏報,審計人員就應適當減低控制風險的評估水平,轉入內部控制測試階段。但如果認為內部控制的設置極為有限,或審計人員不宜進行內部控制測試時,則轉入實質性測試階段。當進行內部控制測試不經(jīng)濟時,審計人員也不再對內部控制實施測試,而是直接轉入實質性測試階段。

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